Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Empenho: |
0000199/2024 |
Data do Empenho: |
12/03/2024 |
Beneficiário: |
THALES CORREIA GOMES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.851.117-** |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. SAÍDA EM 17/03/2024, RETORNO 24/03/2024. |
Valor do empenho: |
R$ 3.750,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0001764/2024 |