Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Empenho: |
0000763/2024 |
Data do Empenho: |
22/10/2024 |
Beneficiário: |
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( - FERIAS-COMISSIONADOS, FOLHA DE PAGTO SERVIDORES COMISSIONADOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
Valor do empenho: |
R$ 4.826,79 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Subtítulo: |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0007487/2024 |