Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número da Liquidação: |
0000992/2024 |
Data da Liquidação: |
10/10/2024 |
Número do Empenho: |
0000696/2024 |
Beneficiário: |
THARCIO FERREIRA DEMO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.155.237-** |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Foz do Iguaçu/PR, participar de Congresso 18º Pregão Week. Saída em 13/10/2024; Retorno em 19/10/2024.
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Valor: |
R$ 5.850,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0007099/2024 |