Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000366/2014 |
Data do Pagamento: |
22/05/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.360.305/0555-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014. |
Valor: |
R$ 75.910,40 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810115001 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0001284/2014 |