PAGAMENTO 0001139/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0001139/2023 Data do Pagamento: 18/10/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000953/2023 Número do Empenho: 0000690/2023
Beneficiário: GEORGE MOLINA ZACHE CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.165.967-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA - ES, PARTICIPAR DO EVENTO DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO E DO TURISMO (SETUR) E ENTREGA DO SALÃO DA CASA DO TURISMO CAPIXABA.SAÍDA EM 18/10/2023, RETORNO 19/10/2023.
Valor: R$ 525,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0007544/2023