Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Pagamento: |
0000017/2024 |
Data do Pagamento: |
19/01/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000019/2024 |
Número do Empenho: |
0000010/2024 |
Beneficiário: |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.039.966/0001-11 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. NOTA Nº 01067919. |
Valor: |
R$ 2.621,02 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000009/2022 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000023/2022 |
Processo: |
0000235/2024 |