PAGAMENTO 0000067/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000067/2024 Data do Pagamento: 22/01/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000058/2024 Número do Empenho: 0000092/2024
Beneficiário: RONALD PASSOS PEREIRA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.166.487-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA -ES, Protocolar demandas na Secretaria de Segurança Pública do Estado (SESP) e reunião na Assembléia legislativa. SAÍDA EM 22/01/2024, RETORNO EM 23/01/204
Valor: R$ 900,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000382/2024