PAGAMENTO 0001272/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0001272/2024 Data do Pagamento: 08/10/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000989/2024 Número do Empenho: 0000394/2024
Beneficiário: MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.308.801/0001-70
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE PARQUE GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS (CARTUCHOS DE TONER CARREGADO), EXCETO PAPEL. Nota R29478. Setembro/2024.
Valor: R$ 6.879,25
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Subtítulo: 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000003/2024
Processo: 0002474/2024