Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Pagamento: |
0000656/2020 |
Data do Pagamento: |
05/10/2020 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000511/2020 |
Número do Empenho: |
0000011/2020 |
Beneficiário: |
MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.308.801/0001-70 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMPRESSORAS (TÉRMICA E DE CHEQUES MATRICIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Valor: |
R$ 599,10 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |
Subtítulo: |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; |
Programa: |
0001 - MANUNTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS |
Ação: |
2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
|
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Locação/Aluguel |
N° Contrato: |
000011/2019 |
Processo: |
0005220/2019 |