Número do Processo: |
0000382/2024 |
Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000093/2024 |
Data do Empenho: |
22/01/2024 |
Número da Liquidação: |
0000059/2024 |
Data da Liquidação: |
22/01/2024 |
Número do Pagamento: |
0000068/2024 |
Data do Pagamento: |
22/01/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
EDSON SANTOS DE SANTANA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.120.29*-** |
Histórico: |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA -ES, Protocolar demandas na Secretaria de Segurança Pública do Estado (SESP) e reunião na Assembléia legislativa. SAÍDA EM 22/01/2024, RETORNO EM 23/01/204 |
Valor: |
525,00 |